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Streamline Foreign Offshore

Declaración de bienes en el extranjero

¿Por qué si? ¿Por qué no? ¿Qué multas hay? ¿Cuándo tengo que presentarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto me cuesta?…

¿POR QUÉ SE HACE EL 720?

El Modelo 720 es una declaración informativa que tienen obligación de presentarla, cualquier residente fiscal en España que tenga bienes o derechos en el extranjero.

Los bienes para declarar se dividen en tres bloques:

  • Cuentas y depósitos abiertos en entidades bancarias ubicadas en el extranjero.
  • Inversiones y participaciones de cualquier tipo en cualquier entidad en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre ellos, situados en el extranjero.

¿CÓMO SABER SI TENGO QUE HACER EL 720?

 

Si no la ha presentado anteriormente

Si tiene bienes ubicados en el extranjero que superan los 50.000 € y es persona física o entidad residente en España, tiene la obligación de presentarlo. Y es muy importante que lo haga.

Si ya la ha presentado

Deberá volver a presentarse este Modelo:

  • Si se cancela alguno de los bienes declarados en el último 720.
  • Si se produce un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

¿TAN IMPORTANTE ES PRESENTAR EL 720?

Hay que presentar la declaración en plazo y sin errores.
El 720 tiene un régimen de obligaciones y sanciones mucho más estricto que para el resto de los impuestos informativos.

¿CUÁL ES LA FECHA DE PRESENTACIÓN?

El plazo de presentación es desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada año, con respecto a los bienes al 31 de diciembre del año anterior. Debe presentarse de forma electrónica en la sede de la Agencia Tributaria.

SI NO LO HAGO, ¿HAY SANCIONES?

Por supuesto y muy importantes. Afrontaría multas de mínimo 1.500 € por presentarla fuera de plazo y de 10.000€ por no presentarla… y pueden ser mucho mayores.

Si no presenta el 720, la multa se fija en 5.000€ por cada uno de los datos que deberían haberse incluido en dicha declaración, con un mínimo de 10.000€.
En el caso de presentar la declaración fuera de plazo, sin previo requerimiento, la sanción será de 100€ por cada dato, con un mínimo de 1.500€.
También se sancionará si la declaración no se presenta de forma telemática, para ello es necesario un certificado digital autorizado.
Los bienes no declarados, cuya titularidad no pueda acreditarse a partir de rentas o bienes declarados, se considerarán rentas tributables y sanción del 150% sobre el valor de estas. Sanción por no cumplimentar, cumplimentar incompletos, archivar con datos inexactos, será sancionada con 100 € por dato con un mínimo de 10.000 €

¿ES FÁCIL QUE HACIENDA ME DESCUBRA SI NO LO PRESENTO?

Si, ¡seguro! La Agencia Tributaria dispone de la información para detectar si tiene la obligación de presentar el 720 y no la ha presentado.
La gran mayoría de los países occidentales firmaron en el 2013 un acuerdo para el intercambio de información financiera (FATCA) y de cooperación en materia fiscal. La AEAT tiene la competencia para formular solicitudes de asistencia mutua a otros Estados u organismos internacionales.
Hace unos años la Agencia Tributaria empezó a facilitar información fiscal para ciudadanos de la UE a sus respectivos países a través del Modelo 299 que es cumplimentado por las entidades financieras españolas, recogido y procesado por la Autoridad Tributaria.
Desde 2017 el intercambio de información es automático.

¿PUEDO HACER LA DECLARACIÓN YO?

Es una declaración informativa, pero las multas son tan fuertes que hay que pensar en el riesgo de equivocarse.

Hemos visto anteriormente que las multas son mucho más altas que en otros procedimientos sancionadores y el hacerla con profesionales garantiza un a mayor tranquilidad.

¿CUAL ES EL PRECIO DE HACER UN 720?

Las tarifas más habituales suelen estar entre los 150 € y los 300€.

En U.S. Tax Consultants cobramos 150 € si la declaración es de una complejidad normal.

¿PORQUE ELEGIR A U.S. TAX CONSULTANTS PARA HACER EL 720?

Experiencia. Llevamos más de 55 años presentando impuestos tanto españoles como estadounidenses. Nuestro conocimiento sobre el 720 surge de las muchas declaraciones presentadas desde su creación en 2013.
Calidad. La profesionalidad y experiencia de nuestros profesionales son una garantía. Nuestros controles de calidad evitan que se cometan errores. Es muy importante que la información que nos proporcione sea la correcta y actualizada.
Sistema de seguimiento para el cliente. En U.S. Tax Consultants hemos diseñado un sistema de información al cliente por correo electrónico, específico para el 720. Gracias a él sabrá, en todo momento, en qué fase del proceso se encuentra su declaración.
Pago por tarjeta de crédito. Para hacerlo fácil puede pagar cómodamente por tarjeta de crédito de forma totalmente segura.

¿COMO PODRÍA HACERLO CON U.S. TAX CONSULTANTS?

 

Es muy fácil: en la web de U.S. Tax Consultants puede subir cómodamente toda la información para que le preparemos su 720.
Tienes que cumplimentar los tres bloques del formulario que puedes bajarte de nuestra web “Modelo 720 client’s data 2020”.

¿INFLUYE EL 720 EN EL RESTO DE MIS IMPUESTOS?

Disponer de la declaración 720 es de gran ayuda para la presentación del modelo 100 de IRPF español y en el caso de residentes norteamericanos para el 1040 o el Streamline (amnistía fiscal)

En U.S. Tax Consultants recomendamos que los impuestos se centralicen en un único gestor ya que reduce el riesgo de errores al contar con la misma información fiscal del cliente en todas las presentaciones.
Por eso ofrecemos un servicio integral de presentación de impuestos tanto para AEAT como para IRS.

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